审计通知
计划与财务处:
为了加强财务内部控制,降低现金、银行票据管理风险,保证账实相符,监事会审计办公室拟于2018年1月2日组织计划财务处对本校的库存现金、各类银行票据的保管、使用、作废情况进行实地盘点,审计办公室负责对盘点过程进行现场监盘。请有关部门及责任人做好相关准备工作,并在审计过程中予以积极配合与支持。
厦门工学院监事会审计办公室
2017年12月26日